Отчет ОАО «интер рао еэс»






НазваниеОтчет ОАО «интер рао еэс»
страница7/46
Дата публикации05.02.2015
Размер5.16 Mb.
ТипОтчет
e.120-bal.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   46

4.3Сегмент «Генерация в Российской Федерации»



«Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» управляет генерирующими активами в разных регионах России и является одной из крупнейших российских компаний по установленной мощности и объемам производства. Масштаб деятельности Группы, ее ведущая позиция в сегменте генерации электроэнергии и социально-экономическая значимость создают предпосылки для успешной реализации потенциала дальнейшего развития и роста производственно-финансовых показателей».

Павел Оклей

Член Правления, Руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ СОВОКУПНАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ГРУППЫ К 2015 Г. ДОЛЖНА ДОСТИГНУТЬ 40 ГВТ. ЭТО ПОЗВОЛИТ «ИНТЕР РАО ЕЭС» ВОЙТИ В ДЕСЯТКУ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА
О сегменте
Сегмент «Генерация в Российской Федерации» включает следующие субсегменты:

  • Бизнес-дивизион «Электрогенерация» в составе энергогенерирующих подразделений материнской компании1, ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»2;

  • ОАО «ТГК-11»;

  • Генерация Башкирии (представлена ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «БашРТС» и ООО «ПГУ «ТЭЦ-5») с начала ноября 2012 г.



ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»
В 2012 г. с целью повышения эффективности и прозрачности структуры управления в Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС»  была проведена реорганизация генерирующих активов. Новая структура позволяет достичь максимальной синергии между компаниями Группы и способствует дальнейшей реализации стратегической задачи по достижению лидерства «ИНТЕР РАО ЕЭС» в производстве электроэнергии.
В результате реорганизации российские генерирующие активы, ранее объединённые в ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3», перешли под контроль 100% дочерней компании ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация». Акции ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3», принадлежавшие миноритарным акционерам соответствующих обществ, были конвертированы в обыкновенные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных выпусков. С 1 октября 2012 г. операции по ценным бумагам в реестре акционеров ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3» были прекращены.
В 2012 Г. ГРУППА «ИНТЕР РАО ЕЭС» ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ «КОМПАНИЯ ГОДА» ПО ВЕРСИИ МЕДИАХОЛДИНГА РБК В НОМИНАЦИИ «ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ ГЕНЕРИРУЮЩИХ АКТИВОВ»

ОАО «ТГК-11»
Группа «ТГК-11» была создана в процессе реформирования энергетической отрасли России. В ее структуру входят генерирующие мощности Омской и Томской областей. Деятельность компании имеет межрегиональное значение в силу ее присутствия на территории трех субъектов Российской Федерации — в Омской, Томской и Новосибирской областях.

Генерация Башкирии
В 2012 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО АФК «Система» завершили процедуру реорганизации ОАО «Башкирэнерго». В соответствии с соглашением, подписанным между АФК «Система» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в мае 2012 г., а также решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго», Общество было реорганизовано путём непропорционального разделения на две компании: ОАО «Башкирская электросетевая компания» (электросетевые активы ОАО «Башкирэнерго») и ОАО «Башэнергоактив» (генерирующие и иные активы ОАО «Башкирэнерго», за исключением электросетевых), которое одновременно было присоединено к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В итоге 6 ноября 2012 г. Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобрела 100% контроль над генерирующими активами ОАО «Башкирэнерго». Акции миноритарных акционеров ОАО «Башкирэнерго» были конвертированы в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных выпусков. В результате проведенных преобразований по состоянию на 31 декабря 2012 г. сегмент включает активы ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «БашРТС» и ООО «ПГУ «ТЭЦ-5».
Рынок присутствия
Генерирующие активы Сегмента распределены по пяти из семи объединённых энергосистем ЕЭС:


Показатель

Ед. изм

Всего по ЕЭС России

ОЭС Центра

ОЭС Северо-Запада

ОЭС Юга

ОЭС Урала

ОЭС Сибири

Установленная мощность ОЭС

МВт

223 071

51 290

23 390

18 606

46 240

48 533

в т.ч. ТЭС

МВт

151 828

36 618

14 682

10 996

43 797

24 931

Установленная мощность ТЭС Сегмента

МВт

27 535

7 278

2 835

158

13 538

3 726

Доля мощностей Сегмента в установленной мощности ОЭС

%

12%

14%

12%

1%

29%

8%

Доля мощностей Сегмента в установленной мощности ТЭС ОЭС

%

18%

20%

19%

1%

31%

15%

Доля ОЭС в структуре мощностей Сегмента

%

100%

26%

10%

1%

49%

14%


По состоянию на конец 2012 г., общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составляла 223 ГВт, при этом установленная мощность российских электростанций Группы достигла 27,5 ГВт. Таким образом, доля Группы в российской электроэнергетике по установленной мощности составила 12% (в 2011 г. - 10,2%).
Объем выработки электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2012 г. составил 1032,3 млрд кВт*ч. Объем выработки активами Сегмента достиг 114,0 млрд кВт*ч. Доля компании на российском рынке по объему выработки электроэнергии составила 11,0% (в 2011 г. - 10%).
В настоящее время в России идет реформа теплоснабжения, оказывающая существенное влияние на развитие рынка тепла. Реформа была начата с выходом Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ. Принципы ценообразования в сегменте были утверждены Постановлением Правительства РФ № 1075 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения»; документ вступает в силу с 2014 г. По результатам реформы у участников рынка должны появиться возможности заключения долгосрочных договоров на поставку тепловой энергии, организации торговли по нерегулируемым ценам, получения статуса единой теплоснабжающей организацией в регионах присутствия.
Главными конкурентными преимуществами компаний Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» на рынке тепла являются высокая экономичность, низкая себестоимость тепла, производимого при комбинированной выработке электрической энергии, высокая степень надежности теплоснабжения и наличие существенных ресурсов для подключения новых потребителей. В число конкурентов компаний Группы входят муниципальные и ведомственные котельные. Увеличение рыночной доли компании затруднительно в силу особенностей структуры теплового рынка: ограниченность отпуска тепловой энергии контурами теплосетей не позволяет существенно расширить долю рынка в краткосрочном периоде.


Операционные результаты
Выработка электрической энергии в 2012 г. составила 114 млрд кВт*ч., что выше показателей прошлого года на 12%. Основное влияние на динамику выработки оказал рост загрузки оборудования ОАО «ТГК-11» на 13% (увеличение КИУМ на 18,1%), а также включение в периметр Группы активов Группы «БГК».

Отпуск тепловой энергии составил 23,8 млн Гкал, что на 35,5% выше значения этого показателя в 2011 г. Основное влияние на увеличение показателя оказало приобретение генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго».

Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии увеличился на 0,6% с 324 гут/кВт*ч в 2011 г. до 326 гут/кВт*ч. Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии увеличился на 0,5% с 148,2 кгут/Гкал в 2011 г. до 149 кгут/Гкал в 2012 г.

Основным фактором роста стало увеличение выработки в конденсационном режиме по команде Системного Оператора в результате замещения выработки гидроэлектростанций в зоне Сибири, а также увеличение доли сжигания угля.






Показатель

Ед.изм.

2011

2012

%

1

Установленная мощность на конец периода1

МВт

22 415

27 535

22,8%

2

Вид топлива (структура топливного баланса)













 

Расход условного топлива













 

Газ

%

75,8

74,7

-1,1 пп

 

Уголь

%

23,6

24,8

1,2 пп

 

Мазут

%

0,5

0,5

0 пп

 

Прочее топливо

%

0,0

0,0

0 пп

3

Выработка э/э в России

млн кВт*ч

1 019 400

1 032 271

1,3%

4

Выработка э/э по Сегменту

млн кВт*ч

101 705

113 955

12,0%

5

Доля выработки э/э российскими активами «ИНТЕР РАО ЕЭС» в России

%

10,0

11,0

1 пп

6

Удельный расход условного топлива на э/э

гут/кВт*ч

324,0

326,0

0,6%

7

Средний удельный расход условного топлива на э/э по отрасли

гут/кВт*ч

330,6

328,8

-0,5%

8

Коэффициент использования установленной мощности

%

55,3%

55,6%

0,3 пп

9

Отпуск т/э в России

тыс.Гкал

518 000

505 000

-2,5%

10

Полезный отпуск т/э по Сегменту

тыс.Гкал

17 557

23 786

35,5%

11

Доля выработки т/э российскими активами «ИНТЕР РАО ЕЭС» в России

%

3,4

4,7

1,3 пп

12

Средний удельный расход условного топлива на т/э по ТЭС России

кг ут/Гкал

143,8

145,2

1%

13

Удельный расход условного топлива на т/э

кгут/Гкал

148,2

149,0

0,5%



Финансовые результаты
Увеличение выручки по сегменту в целом обусловлено следующими факторами:

  • Рост выручки по Группе «Электрогенерация» на 13% связан с увеличением загрузки оборудования, обусловленной ростом потребления, вводом новых мощностей на Харанорской ГРЭС, Уренгойской ГРЭС и Ивановских ПГУ, а также отражением выручки генерирующих филиалов ОАО «ОГК-3» в 2012 г. за весь период, в то время как в 2011 г. выручка была отражена за период с 01.04.2011.

  • По «ТГК–11» рост выручки связан с увеличением загрузки оборудования, что было обусловлено ростом потребления, замещением мощностей ГЭС в зоне Сибири по причине малой водности. Кроме того, увеличению выручки способствовало приобретение в ноябре 2012 г. генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго».

Снижение EBITDA в основном обусловлено введением в действие Постановления Правительства от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». В соответствии с Постановлением цены на мощность для поставщиков по итогам КОМ на 2012 г. индексировались с 01.07.2012, а тарифы на электрическую энергию и мощность для поставщиков по регулируемым договорам были определены на весь отчетный год без учета инфляции.


Показатель

Ед. изм.

Генерация в Российской Федерации

Электрогенерация

ТГК-11

Генерация Башкирии

2011

2012

2012/2011 %

2011

2012

2012/2011 %

2011

2012




Выручка

млн руб.

105 952

119 917

13%

21 024

24 009

14%




8 416




Доля в Выручке Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»

%

20%

22%

2 пп

4%

4%

0 пп




2%




Операционные расходы, в том числе































Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

(6 950)

(6 766)

-3%

(1 443)

(1 769)

23%




(550)




Расходы на приобретение топлива

млн руб.

(61 430)

(72 270)

18%

(9 695)

(11 676)

20%




(5 692)




Доля в прибыли/убытках совместно контролируемых компаний

млн руб.

1 711

1 083

-37%

-

-

0%




-




EBITDA

млн руб.

16 360

13 505

-17%

1 633

1 298

-21%




557




EBITDA margin

%

15%

11%

-4 пп

8%

5%

-3 пп

0%

7%




Доля в EBITDA Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»

%

39%

51%

12 пп

4%

5%

1 пп

0%

2%






Перспективы развития

Развитие Сегмента и достижение стратегических целей Группы в области энергогенерации связано с дальнейшей заменой и модернизацией оборудования. Компания стремится к минимизации стоимости жизненного цикла активов за счет снижения производственных издержек, повышения надёжности и безопасности производственной деятельности. Группа планирует продолжить курс на модернизацию и обновление парка генерирующего оборудования с переходом на новые технологии. В 2013 г. будет завершен ряд крупных инвестиционных проектов, что позволит увеличить установленную мощность более чем на 1,2 ГВт.

Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» изучает возможности взаимодействия  с российскими нефтяными компаниями в направлении использования попутного газа для выработки электроэнергии, в том числе в рамках перспективных проектов  в сегменте  распределенной генерации.

Компания стремится к повышению эффективности деятельности в сфере теплоснабжения и прорабатывает возможности получения статуса единой теплоснабжающей организации на территориях осуществления деятельности активов Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Компания стремится получить максимальную отдачу на вложенный капитал и наращивает объемы отпуска тепловой энергии по конкурентоспособным ценам при обеспечении необходимой рентабельности продаж. В текущей деятельности компания уделяет приоритетное внимание снижению издержек собственных генерации и транспорта тепловой энергии, обеспечению максимальной загрузки теплофикационных мощностей, мониторингу целевого перечисления собранных коммунальных платежей теплоснабжающими и управляющими компаниями. Предприятия Группы принимают участие в разработке схем теплоснабжения городов и муниципальных образований, работают над получением гарантий сбыта тепловой энергии, что способствует повышению экономической эффективности производства в долгосрочной перспективе. Группа предпринимает меры по повышению энергетической эффективности производства электрической и тепловой энергии и достижению лидирующих позиций по операционной эффективности среди российских энергокомпаний.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   46

Похожие:

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconПоложение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «интер рао еэс»
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Уставом ОАО «интер рао еэс» (далее также...

Отчет ОАО «интер рао еэс» icon«интер рао еэс» следующие вопросы
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Отчет ОАО «интер рао еэс» icon«рао эс востока» провело годовое общее собрание акционеров Хабаровск, 23 июня —
На собрании акционерами были утверждены годовой отчет ОАО «рао эс востока» за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе...

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconМониторинг сми актуальные новости энергетики Подготовлено Аналитическим...
Наблюдательный совет нп» Совет рынка» принял к сведению информацию своего исполнительного аппарата о контроле за соблюдением ОАО...

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconОбзор центральной прессы по теме «инвестиции и финансы» 7 ноября...
Александр Потавин. Акции “Газпрома” выросли на 1,21%, рао еэс — на 1,59%, “Роснефти” — на 0,94%, “Норильского никеля” — на 0,7%,...

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconСтандарты второго поколения Примерная основная образовательная программа...
Программа подготовлена Институтом стратегических исследований в образовании рао. Научные руководители — член-корреспондент рао а....

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconМониторинг средств массовой информации 05 апреля 2013 года
Оао «фск еэс» победило в конкурсе «100 лучших организаций России» в области экологии 11

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconМониторинг средств массовой информации 20 ноября 2012 года
Министерство энергетики утвердило инвестиционную программу ОАО «фск еэс» на 2013-2017 годы 16

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconМониторинг средств массовой информации 16 апреля 2012 года
Оао «фск еэс» в рамках пмэф-2012 проведет круглый стол «Интеграция электроэнергетики: в поисках новой парадигмы» 4

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconРабочая программа курса обществознания в 10 классе (профильный уровень)...
Исмо рао группой авторов под руководством академика рао, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбова, опубликованной...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную